Перейти к контенту
Откровения. Форум "Моей Семьи"

Recommended Posts

Туземка

Эллочка

Вот и я все изучила и не поняла претензий налоговой eek.gif , а написала, т.к. опасалась, что упустила что нибудь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эллочка

Те кто сейчас обязан применять и использует ККТ, смогут работать на старых моделях до 01.07.2017 г. Но при этом регистрационный действия со старыми моделями (например замена ЭКЛЗ) будут проводится только до 01.02.2017 г.

Наша налоговая прислала памятку, что вмененщики организации и вмененщики предприниматели могут со старыми ККТ работать до 01.07.2018 года.

Инопланетянка

Вот и я все изучила и не поняла претензий налоговой  , а написала, т.к. опасалась, что упустила что нибудь.

У нашей налоговой недавно бзик-план был: снять побольше кассовых аппаратов с учета, отчитаться, что переводят всех на онлайн-расчеты. Шорох стоял во всем городе. Может, и у ваших какая-то фигня?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Туземка

Наша налоговая прислала памятку, что вмененщики организации и вмененщики предприниматели могут со старыми ККТ работать до 01.07.2018 года.

А Вы не могли бы прислать памятку в личку?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инопланетянка

А Вы не могли бы прислать памятку в личку?

В личку не могу. Не смогла файл туда вложить, не получается. Напишите мне в личку свой электронный адрес.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инопланетянка

Налоговики похоже с этим законом совсем с ума съехали. На ЕНВД можно продавать пиво и пивные напитки. Туземка

У нашей налоговой недавно бзик-план был: снять побольше кассовых аппаратов с учета, отчитаться, что переводят всех на онлайн-расчеты. Шорох стоял во всем городе. Может, и у ваших какая-то фигня?

Отлично, учитывая что онлайн касс днём с огнём не сыщешь, доработок нет, то, что есть в реестре - через год скорее всего будет несоответствовать новому закону (речь о протоколе поддержки 1.01). Большая часть аппаратов не подлежат доработке вообще.

Они хотят всю торговлю что ли приостановить? :blink

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Газировочка

На ЕНВД можно продавать пиво и пивные напитки

Почему только пиво? Я веду ООО, торгуем алкоголем.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Газировочка

Отлично, учитывая что онлайн касс днём с огнём не сыщешь, доработок нет, то, что есть в реестре - через год скорее всего будет несоответствовать новому закону (речь о протоколе поддержки 1.01). Большая часть аппаратов не подлежат доработке вообще.

Они хотят всю торговлю что ли приостановить? :blink

Это вы понимаете. В ЦТО же вроде работаете? Наш мальчик с техобслуживания тоже самое говорил. Кипиш был две последние недели октября. У них план был до 01 ноября. Сейчас (ттт) вроде притихли.

Хоть здесь поною. Как меня эта налоговая уже достала. Каждый конец года письма-требования-уведомления. Я уже писателем-сказочником скоро стану. Каждый год одно и тоже, но всё равно никак не привыкну. Они хвосты подчищают, а мы вместо работы им отписываемся.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это пипец, товарищи. Даже не знаю, куда поместить пост, сюда или в дурдом на работе. Тут, наверное, меня лучше поймут, потому как единомышленники, так сказать. smile.gif

В общем, новая работа, новая начальница. Одна из компаний на ОСН, занимается автоуслугами. Тупо получаем услуги от поставщиков (перевозчиков) и перевыставляем покупателям, накручивая себе процент. Стандартный способ. И вот вчера мне начальница рассказывает, что прошлый бухгалтер убедила ее, что с НДС имеют право выставлять документы только те компании, которые имеют свои машины в собственности, а если просто перепродают, то обязаны выставлять счета без НДС. Потому что поставщики (перевозчики) нам выставляют тоже без НДС. blink.gif

Я аж дар речи потеряла, вытаращилась на нее. А она мне заявляет, что бывшая бухгалтер ее убедила, а я теперь обязана показать ей закон, где написано, что мы имеем право выставлять все услуги с НДС.

Вот сколько лет работаю, первый раз столкнулась с такой вопиющей безграмотностью, а теперь придется доказывать, что это полнейший бред. Слов нет!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девочки, специалисты-бухгалтера. Кто знает ответ на вот такой вопрос? Буду благодарна за ответы. Сама поискала не нашла того ответа, который искала.

Вопрос: забыла сдать декларацию по косвенным налогам(импорт из стран ЕАЭС). Сдала на пару дней позже. Налог тоже не уплатила. Штрафы, пеня - с этим все понятно. Не нашла вот что: к зачету дадут принять НДС этот. То бишь заявление о ввозе подпишут в налоговой. Естественно тоже подано будет не вовремя, потому как налог еще не уплачен, а в сопутствующих документах должна быть платежка.  

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Туземка

Вот выдержка из закона: При этом контрольно-кассовая техника, зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017 года, применяется, перерегистрируется и снимается с регистрационного учета организациями и индивидуальными предпринимателями ... до 1 июля 2017 года, т.е те кто работают сейчас на старых моделях, имееют право применять их до 2017 г. 

А вот кто сейчас вправе не применять ККТ, смогут работать без нее до 01.07.2018 г. Что-то там налоговая намудрила в уведомлении.

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎30‎.‎11‎.‎2016 в 22:14, Рыжая Мышь сказал:

Девочки, специалисты-бухгалтера. Кто знает ответ на вот такой вопрос? Буду благодарна за ответы. Сама поискала не нашла того ответа, который искала.

Вопрос: забыла сдать декларацию по косвенным налогам(импорт из стран ЕАЭС). Сдала на пару дней позже. Налог тоже не уплатила. Штрафы, пеня - с этим все понятно. Не нашла вот что: к зачету дадут принять НДС этот. То бишь заявление о ввозе подпишут в налоговой. Естественно тоже подано будет не вовремя, потому как налог еще не уплачен, а в сопутствующих документах должна быть платежка.  

Дадут. А стат форму учета перемещения товаров сдали в таможню? Там-то штрафы теперь от 20 до 70 тысяч.

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эллочка

Да, в том законе без бутылки не разберешься, как и во всех последних законах, впрочем. Я на днях поменяла ЭКЛЗ на кассовом аппарате, до ноября 2017 года я работаю спокойно по старому. А там посмотрим, может, воспользуюсь своим правом работать без кассового аппарата и до 18 года дотяну. А там как бог даст. 

Если честно, никогда за столько лет работы бухгалтером и торгашом, не было у меня такого чувства незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне, как сейчас. Я уже не могу своих клиентов поддерживать, говорить, что всё наладится. Все видим, куда катимся. Такое ощущение, что все законы принимаются или с бодуна, или прямо за столом с рюмками.

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, собаЦка сказал:

Дадут. А стат форму учета перемещения товаров сдали в таможню? Там-то штрафы теперь от 20 до 70 тысяч.

Господи, а это что еще? нет, конечно. Спасибо. Буду искать информацию.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девочки, проблема. В организации несколько обособленных подразделений. А 6-ндфл заполнялся весь год целиком по головному, не выделяя обособки отдельно. Сейчас спохватились.

Если подавать первичку на обособленные, то штрафы светят нешуточные. Что можно сделать в данной ситуации?

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мадлина

Я спохватилась в первое полугодие. Сдала первичкой. Мне по какой-то амнистии, как сказала специалист налоговой, начислили 1000 рублей штраф. Я писала письмо, в связи с чем так произошло, но это детский лепет, по-моему. 

А что тут можно сделать? Можно все цифры за год по обособкам внести в отчеты за год. А по головному сделать уточненки как положено, за каждый квартал. Но это так, размышления.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Туземка сказал:

Можно все цифры за год по обособкам внести в отчеты за год. А по головному сделать уточненки как положено, за каждый квартал

Немного не поняла.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Мадлина сказал:

Немного не поняла.

Когда будете сдавать 6-НДФЛ за год по всему предприятию, сделайте по обособкам первичные 6-НДФЛ годовые. 

За октябрь месяц будете разносить сумму зарплаты приплюсуйте туда оплату труда за январь-сентябрь. Дальше ноябрь и декабрь, как положено. Но это утопия, сверят с 2-НДФЛ и также могут начислить штраф. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ооо-х уж этот 6ДФЛ. Делаю годовой отчёт. Читаю всяко разно и нахожу,  в пояснениях к отчёту, что за декабрь 2015 года выплаты  и удержания в первом квартале показывать не надо было. Вот. И что теперь делать? Сдавать уточнёнку  начиная с 1 квартала?

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, Алёнка сказал:

Ооо-х уж этот 6ДФЛ. Делаю годовой отчёт. Читаю всяко разно и нахожу,  в пояснениях к отчёту, что за декабрь 2015 года выплаты  и удержания в первом квартале показывать не надо было. Вот. И что теперь делать? Сдавать уточнёнку  начиная с 1 квартала?

А где вы там их показали то? Там ставится сумма удержанного налога за 1 квартал, сумма исчисленного за первый квартал, сумма начисленной заработной платы и даты начисления дохода, выплаты и дата перечисления налога.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Уважительная причина сказал:

А где вы там их показали то? Там ставится сумма удержанного налога за 1 квартал, сумма исчисленного за первый квартал, сумма начисленной заработной платы и даты начисления дохода, выплаты и дата перечисления налога.

Получается в сумме удержанного он и идёт нарастающим итогом

 

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Алёнка сказал:

Получается в сумме удержанного он и идёт нарастающим итогом

Там все идет нарастающим итогом, по идее, если бы у налоговой были бы к вам вопросы вам бы давно прислали письмо с требованием дать пояснения, мне такие письма два раза приходили из-за того, что перечисление ндфл шло в следующем квартале за последний месяц отчетного квартала.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Уважительная причина сказал:

Там все идет нарастающим итогом, по идее, если бы у налоговой были бы к вам вопросы вам бы давно прислали письмо с требованием дать пояснения, мне такие письма два раза приходили из-за того, что перечисление ндфл шло в следующем квартале за последний месяц отчетного квартала.

1 раздел- это Кт 68.01, должно идти за год с 2 НДФЛ. 2-й раздел- это Дт 68.01. Ну, вот и все. Мы несколько раз сверялись с налоговой. Они вообще долго не могли загрузить отчет за 1-й квартал, у нас получалось нет начислений на несколько миллионов, а их это не волновало.

Сейчас все идет, но благодаря этим сверкам, я поняла, как они контролируют перечисления, и что с чем должно идти.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Изменения, начиная с отчета за 9 месяцев 2016 г.

Начиная с отчета за 9 месяцев в сервисе изменяется логика включения выплат в раздел 2. Теперь в раздел 2 попадают те выплаты, у которых дата удержания налога (стр.110) находится в пределах 3-х последних месяцев отчетного периода. При этом сумма НДФЛ с выплат, начисленных за последний месяц отчетного периода, но не попавших в отчет, т.к. фактически выплачены в следующем отчетном периоде, не попадут в строку 070 1 раздела.

Основания: письмо ФНС от 16.05.2016 N БС-4-11/8609,  письмо ИФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@.

Как бы раньше я отчёт от руки писала, а тут решила воспользоваться пробной версией. Вот отсюда и начались мои непонятки. 

  • Повышение репутации 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Октябринка сказал:

1 раздел- это Кт 68.01, должно идти за год с 2 НДФЛ. 2-й раздел- это Дт 68.01. Ну, вот и все. Мы несколько раз сверялись с налоговой. Они вообще долго не могли загрузить отчет за 1-й квартал, у нас получалось нет начислений на несколько миллионов, а их это не волновало.

Сейчас все идет, но благодаря этим сверкам, я поняла, как они контролируют перечисления, и что с чем должно идти

У нас оба раза письмо приходило именно по той причине, что перечисления ндфл идут вместе с зарплатой на следующий месяц, ибо сумма расхождений с налоговой как раз была на сумму перечисления ндфл за последний месяц.

Кстати, вроде как не факт, что с 2-НДФЛ пойдет, потому что тут мы по общей сумме считаем, так по людям, расхождения могут быть в несколько рублей из-за разного округления в программах.

 

2 минуты назад, Алёнка сказал:

Начиная с отчета за 9 месяцев в сервисе изменяется логика включения выплат в раздел 2. Теперь в раздел 2 попадают те выплаты, у которых дата удержания налога (стр.110) находится в пределах 3-х последних месяцев отчетного периода. При этом сумма НДФЛ с выплат, начисленных за последний месяц отчетного периода, но не попавших в отчет, т.к. фактически выплачены в следующем отчетном периоде, не попадут в строку 070 1 раздела.

В третьем квартале у меня так и было, потому что директор уезжал в отпуск и зарплату выдали раньше, соответственно и НДФЛ перечислили раньше, в 4 квартале дата удержания вошла в период, но перечислила я уже в этом году. Я завтра хочу поехать сдать 6-НДФЛ, посмотрим, что скажут.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Алёнка сказал:

Изменения, начиная с отчета за 9 месяцев 2016 г.

Начиная с отчета за 9 месяцев в сервисе изменяется логика включения выплат в раздел 2. Теперь в раздел 2 попадают те выплаты, у которых дата удержания налога (стр.110) находится в пределах 3-х последних месяцев отчетного периода. При этом сумма НДФЛ с выплат, начисленных за последний месяц отчетного периода, но не попавших в отчет, т.к. фактически выплачены в следующем отчетном периоде, не попадут в строку 070 1 раздела.

Основания: письмо ФНС от 16.05.2016 N БС-4-11/8609,  письмо ИФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@.

Как бы раньше я отчёт от руки писала, а тут решила воспользоваться пробной версией. Вот отсюда и начались мои непонятки. 

Я делаю отчет вручную, и буду так делать,потому как у нас выплаты чуть ли не ежедневно, разработчикам 1С я не доверяю сей важный отчет, а потому все ручками. Зато ни одного вопроса со стороны налоговой, и каждая цифра мной выверена) Если вносить всю информацию в табличку своевременно, вопросов и сложностей потом не возникает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×