Мальмезон 21 Опубликовано 5 Марта 2014 Сейчас сброшу, что они написали мне, отдав вместе с больничным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Эллочка 9 232 Опубликовано 5 Марта 2014 Все правильно, наименование указывается со слов работника, но Вы же не назвали вместо ООО Радуга - ИП Иванов. Явно же, раз пропущена буква, то это техническая ошибка при заполнении. Пишите жалобу в отделение ФСС. В письме указано, что этот вопрос согласован с отделением ФСС, но нигде в приказе на который идет ссылка, нет пункта, что если гражданин назвал неправильное наименование организации, то на такой больничный лист дубликат не выдается. Я бы позвонила и в отделение ФСС, а лучше бы съездила с письменной жалобой, ну и как вариант жалоба в медицинскую страховую компанию. А если не хотите себе портить нервы, то сдаете в бухгалтерию этот больничный лист с этим письмом. Оправдательный документ есть на пропущенные дни, а вот оплаты нет. Сейчас в инете посмотрела, даже при утере выдается дубликат. Может как вариант обратиться с заявлением в связи с утерей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Мальмезон 21 Опубликовано 5 Марта 2014 Эллочка Завтра выйду на работу, начальник отдела сказала позвоним в бухгалтерию и все узнаем сначала. Будет видно. Все равно, я очень расстроилась. Спасибо всем, девочки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Глория Дей 2 Опубликовано 5 Марта 2014 Какаду Научится - научитесь, как говориться и зайца можно научить курить (с), однако вам лучше найти школу, где есть бухгалтер и с ним посоветоваться. У нас школа уже давно с бухгалтером. А какая у вас школа в плане финансирования? У вас бюджетное или государственное или муниципальное учреждение? Но в любом случае с этого года вы должны работать по 44 ФЗ. Однако, возможно, напугаю вас - здесь нужно будет очень точно следовать закону, иначе штраф как на должностное лицо, так и на учреждение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
собаЦка 2 937 Опубликовано 6 Марта 2014 Мальмезон Дубликат обязаны выдать в лечебном учреждении. ФСС к возмещению такие больничные не принимает. Айшвария Рай Очень интересно, а Вы в курсе, что заполнять можно только гелевой ручкой и только черного цвета, а также печатными буквами по одной в каждой клеточке и так далее? И почему сотрудник должен иметь этот гемморой вместо врача? Это реально проще, чем гонять сотрудников и объяснять им по 50 раз почему надо сделать дубликат из-за неправильного названия организации. У нас два юрлица и работники постоянно путаются где они работают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Мальмезон 21 Опубликовано 6 Марта 2014 Напишу, вдруг кому интересно. Сегодня с утра сама позвонила в Фонд Ссоцстрахования. Рассказала ситуацию. И меня успокоили. Объяснили, что варианта два. Либо бухгалтерия примет больничный лист к оплате в таком виде какой он есть, вместе с тем письмом, что мне выдали. Могут позвонить и уточнить также в ФСС, что им не ясно. Если они не примут и вернут мне, то мои действия следующие: я пишу сама в ФСС запрос о том, чтобы они разъяснили ситуацию и прикладываю копию больничного. Они мне отвечают, что все хорошо, такой больничный лист подлежит оплате и я опять отдаю все тот же больничный и теперь уже два письма в свою бухгалтерию. Все. Так и хочется добавить смайлик, крутящий пальцем у виска. Учитывая, что и мой работодатель, и ФСС находятся в Краевом центре - вообще атас. Мне все это с трудом понимается, почему такая трудность выдать дубликат Предполагаю, что видимо за испорченные больничные кому-то сильно попадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
собаЦка 2 937 Опубликовано 6 Марта 2014 Мальмезон Ну я читала письмо ФСС, что ошибки в названии организации не должны препятствовать оплате листа нетрудоспособности. А на деле нам акт накатали, теперь вот оспаривать надо. Проблематично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 6 Марта 2014 собаЦка, сотрудник заинтересован, чтобы его больничный был оформлен правильно, пусть проверяет в больнице при получении. У меня всем раздали листочки с напечатанным правильным названием и они с ним ходят оформлять больничный. Это реально проще, чем гонять сотрудников и объяснять им по 50 раз У Вас работы что ли мало, что Вы все валите на себя и валите . Ну и пусть ходит до посинения, это его деньги, а не Ваши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Мальмезон 21 Опубликовано 6 Марта 2014 Айшвария Рай Самое интересное, что я своему врачу отдала название своей организации в написанном виде, на листке. А она пропустила одну букву (болтала во время заполнения). Но в корне название организации не поменялось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
собаЦка 2 937 Опубликовано 6 Марта 2014 Айшвария Рай У Вас работы что ли мало, что Вы все валите на себя и валите . Ну и пусть ходит до посинения, это его деньги, а не Ваши. Ну вы представьте толпу малограмотных людей, которые даже в заявлениях ни одного слова не пишут без ошибок. Мне проще самой написать, чем проводить с ними разъяснительную работу. Потому как у них изначальное убеждение - все конторские - сволота. Мне хватает того, что я им начисления по листам нетрудоспособности объясняю. У нас и сидельцы бывшие работают и прочий отрицательный контингент человеческого общества. В штамповщики мало кто воспитанный и интеллектуальный идет, чаще это бывают женщины пенсионного возраста, либо совсем молоденькие, которые долго не задерживаются, а основной контингент - просто сброд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 7 Марта 2014 собаЦка Да у меня такие же . Не сидельцы, слава богу, мальчики молоденькие, фамилию свою правильно написать не могут. Но у меня для этого есть начальник цеха, низкий ему поклон Мне хватает того, что я им начисления по листам нетрудоспособности объясняю. Я никогда не забуду, как объясняла одному товарищу по расчетному листку, которому начислили пособие по рождению ребенка, почему, имея прогулы и получив аванс, он не получил в конце месяца ровно на 13 больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Лоймила 1 Опубликовано 7 Марта 2014 Одно из моих предприятий зарегистрировано 12 декабря 2013г. Клио Л, а зачем Вы вообще стали сдавать отчетность за 2013 год, если согласно НК РФ: При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания. (ст.55 НК) Так вот теперь вопрос: реально самой вообще освоить эту штуку? Из всех обучающих материалов нашла только весьма сжатую инструкцию, учебников никаких тоже нет. Обучающие семинары тоже не проводятся. Что делать-то вообще? Кто ее как осваивал? И самый главный вопрос - стоит ли мне вообще с этим связываться ? Я освоила...быстро...и АЦК-Финансы, и АЦК-Планирование, там огромная инструкция, а по факту самой работы все гораздо проще. Так что, дерзайте. У вас бюджетное или государственное или муниципальное учреждение? Но в любом случае с этого года вы должны работать по 44 ФЗ. Однако, возможно, напугаю вас - здесь нужно будет очень точно следовать закону, иначе штраф как на должностное лицо, так и на учреждение. Или по 223-ФЗ, т.к. учреждение образования может быть и автономным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
собаЦка 2 937 Опубликовано 11 Марта 2014 Такая ситуация. У нас импорт на условиях FCA, собственниками мы становимся еще на территории Белоруссии. И возник у меня несколько дебильный вопрос. Справка о подтверждающих документах сдается в банк спустя 15 рабочих дней в месяце, следующим за месяцем получения товаров. Товар мы получили на территории Белоруссии 17.02, то есть перевозчик за нас получил, нам товар на склад пришел 04.03. Как в таком случае исчисляется срок, в марте мы должны сдать СПД или в апреле? И со статистической формой та же беда. До 10 марта сдавать или до 10 апреля? Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста. Я уже все сдала, но сомневаюсь, не рановато ли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
ivaruna 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Кто работал в производстве, где есть экспорт? Как вы ведете раздельный учет НДС (18 проц и 0 проц)? Или где можно почитать об этом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 12 Марта 2014 ivaruna, я беру к вычету весь входящий ндс, потом по формуле высчитываю процентное соотношение экспортной выручки в доле общих продаж и умножаю на сумму ндс к вычету по книге покупок. Получившуюся сумму восстанавливаю, а к вычету беру после подтверждения 0 ставки, учитываю все это безобразие на счете 19.07Или где можно почитать об этом? В Консультанте довольно много толковых статей на эту тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
ivaruna 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Айшвария Рай Спасибо за ответ. Для меня пока экспорт темный лес, но надо разобраться - мне надо сдать год и пересдать НДС за 4 кв, сданный от балды. Я вот это не поняла Получившуюся сумму восстанавливаю, а к вычету беру после подтверждения 0 ставки, учитываю все это безобразие на счете 19.07 То есть вы берете к вычету весь входящий НДС, плюс еще часть этого НДС (рассчитанного по формуле) вы восстанавливаете? А каким образом? И к вычету вы берете только после подтверждения 0 ставки, это как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 12 Марта 2014 ivaruna, если коротко, то смысл раздельного учета - не брать сразу к вычету весь входящий ндс, если был экспорт, а брать только ту часть, что относится к продажам на внутреннем рынке, остальное отложить и взять к вычету после подтверждения 0 ставки. Поскольку в производстве это сделать практически нереально, делается расчетным путем, то есть по формуле. Принцип можно почитать в Консультанте, формулу тоже сочинить можно конкретно под себя. То есть вы берете к вычету весь входящий НДС, плюс еще часть этого НДС (рассчитанного по формуле) вы восстанавливаете? А каким образом? И к вычету вы берете только после подтверждения 0 ставки, это как? Например, в 1м квартале у меня по книге покупок получилось 100 тысяч ндс к вычету, доля экспортной выручки составила 10%, то есть 10 тысяч, я делаю запись книги продаж на эту сумму и отражаю ее на счете 19.07, она там висит до подтверждения. В периоде подтверждения я делаю запись книги покупок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
ivaruna 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Айшвария Рай А вы подтверждаете 0 ставку в каком периоде? Вот мы сдали НДС за 4 кв 2013 г, теперь 20 апреля вместе с декларацией за 1 кв 2014 года понесем подтверждающие документы за 4 кв. У вас не так? Или вы имеете ввиду под подтверждением, что будут на руках все необходимые подтверждающие документы? А они могут быть позже, чем дата сдачи декларации по НДС? В итоге, я буду пересдавать НДС за 4 кв уточненку - мне надо восстанавливать НДС, который был принят к вычету в части экспорта? Или если у меня есть все подтверждающие документы, то ничего восстанавливать не надо, и я могу принять НДС в книге покупок к вычету в полном объеме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 12 Марта 2014 ivaruna А вы подтверждаете 0 ставку в каком периоде? Вот мы сдали НДС за 4 кв 2013 г, теперь 20 апреля вместе с декларацией за 1 кв 2014 года понесем подтверждающие документы за 4 кв. На подтверждение дается 180 дней. Или вы имеете ввиду под подтверждением, что будут на руках все необходимые подтверждающие документы? Я имею ввиду передачу всех подтверждающих документов в налоговую и отражение всего этого в декларации. А они могут быть позже, чем дата сдачи декларации по НДС? А почему нет? В итоге, я буду пересдавать НДС за 4 кв уточненку - мне надо восстанавливать НДС, который был принят к вычету в части экспорта? Вам надо сделать раздельный учет, как Вы его сделаете, решать Вам. Или если у меня есть все подтверждающие документы, то ничего восстанавливать не надо, и я могу принять НДС в книге покупок к вычету в полном объеме? И когда они у Вас появились? Почитайте сначала про раздельный учет, за его отсутствие с Вас снимут все расходы периода независимо от того, есть у Вас подтверждающие документы или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
ivaruna 0 Опубликовано 12 Марта 2014 Айшвария Рай Я извиняюсь за наглость, но не могли бы вы мне кинуть пару хороших статей про экспорт и раздельный учет? Консультанта нет, ищу в инете, но сами понимаете это не то, да и статьи давнешние попадаются... Почта opikamilon@mail.ru Буду премного благодарна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Мадлина 13 163 Опубликовано 15 Марта 2014 Девочки, помогите пожалуйста. В прошлом году одна наша работница взяла ссуду в нашей организации, беспроцентную, конечно. 50000. Как рассчитать НДФЛ с полученной ею выгоды от экономии процентов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Веретено 15 126 Опубликовано 22 Марта 2014 Возник вопрос. Только начала работать в 1С 8.3. Сразу возникла проблема. Не проводится платежка (выписка банка) НДФЛ. Кричит, что нет начисленного НДФЛ, возможно не начислялась или не выплачивалась зарплата. Проверила - зарплата начислена, выплачена, НДФЛ висит начисленным на 68.01. Что надо сделать, может кто сталкивался? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Октябринка 35 Опубликовано 22 Марта 2014 Мадлина В прошлом году одна наша работница взяла ссуду в нашей организации, беспроцентную, конечно. 50000. Как рассчитать НДФЛ с полученной ею выгоды от экономии процентов? Берете ставку рефинансирования на момент займа. С сентября 2012 года она равна 8,25%. Рассчитываете за каждый месяц материальную выгоду: первый месяц: (50000*8,25%*2/3)/365* количество календарных дней в конкретном месяце (первый и последний месяцы считаете по дням пользования займом). Полученную матвыгоду умножаете на 35% НДФЛ. Второй и последующие месяцы аналогично, только вместо 50000 берете займ, уменьшенный на погашенную сумму. То есть, если погашают по 10000, то соответственно, второй месяц будет 40000, третий 30000. Ну и конечно, по этой сотруднице у вас будет 2 справки НДФЛ: со ставкой 13 и 35 процентов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Тик-Так 13 404 Опубликовано 26 Марта 2014 Может быть, кто-то может подсказать. Российская организация заключает контракт на выполнение подрядных работ с украинской организацией. Работы будут выполняться на территории РФ гражданами Украины. Какие налоги заплатит российская организация в итоге? И, если кто-то может подсказать, вопрос такой: сотрудники украинской организации могут не уложиться с окончанием работы за 90 дней, как тогда быть? Ведь сейчас возможно пребывание суммарно не более 90 дней в течение полугода... Я понимаю, что второй вопрос не для этой ветке, но буду очень благодарна, если кто-то наведет на верный ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 26 Марта 2014 Тик-Так, с организацией в целом или с каждым сотрудником отдельно? В первом случае НДС налогового агента надо будет платить с каждого транша, во втором, скорее всего, НДФЛ. Про 90 дней не знаю, но об это должна думать украинская сторона, может, они этих рабочих вывезут, а других завезут, а Вам надо этот момент в договоре прописать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В