Jump to content
Откровения. Форум "Моей Семьи"
Jamelia

Профессия бухгалтер. Бухгалтерия.

Recommended Posts

Я в ауте.

Наш проверяющий сказал, что если допущена недостача, не погашена и списана на убытки, то на сумму этой недостачи надо начислить взносы в ПФР, так как она является доходом того, кто эту недостачу допустил.

Была у нас одна падла, три года назад наказала нас на 200 тыр. Мало того, что убыток не возместила, так ей еще мы пенсию должны увеличивать?

НДП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девочки, помогите, кто может notworthy.gif

Требуется помощь в небольшой корректировке бухгалтерского баланса. Готова оплатить приемлемую сумму за работу. Очень нужно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девочки, хэлп!...

Кто знает НДС?... Бухгалтера все в отпусках, на всех филиалах, даже спросить некого. laugh.gif

Июньская корректировочная счет-фактура покупателю на уменьшение услуги мартовской счет-фактуры (количество теплоэнергии) где должна отразится?... В доп.листе книги покупок за март?... У меня отражается в книге покупок в основном листе за июнь - это правильно?...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шеда Правильно в июне. Программа должна отсторнировать мартовскую по идее, а может разницу внести. С проводками вопрос: на 19.04 по идее должна идти корректировка. Но надо видеть сам документ.

У Вас восьмерка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жительница

а может разницу внести.

Нет, мартовскую запись в книге продаж не сторнировала. В марте прошла реализация марта и попала в основной лист книги продаж за 1 квартал, а в июне прошла корректировочная на уменьшение суммы и попала в основной лист книги покупок за 2 квартал. В книгу продаж корректировочная счет-фактура не попала ни в марте, ни в июне.

Проводки сделала обратные реализации с красным сторно, но у нас проводки никак с книгами не завязаны.

Это SAP, у меня вопрос с методологической точки зрения - основной лист книги покупок или доп.лист в этих случаях? Не завязываясь ни на какую программу.

В первом квартале прошла реализация, во втором сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение суммы реализации - куда она должна попасть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шеда

Корректировка делает в том периоде, когда выявлено расхождение, предыдущий период не надо трогать, чтобы не пришлось его пересдавать. И как можно пересдать, если у Вас по корректировке НДС к уплате меньше, уже уплаченного, доплачивать нечего, значит, нужно учитывать переплату в следующем квартале.

Вот что нашла:

В случае уменьшения стоимости товаров (работ, услуги, имущественных прав) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге покупок продавцом при возникновении права на вычет НДС по такому счету-фактуре (п. 12 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).

При этом, если уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) произошло позже периода отгрузки, уточненную декларацию за период, в котором произведена отгрузка, представлять не нужно.

(пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, п. 14 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением N 1137).

Получается не вся сумма идет в книгу второго квартала, а разница. Поставили услуг на сумму 110 руб., в т.ч. НДС (10%) 10 руб., а потом уточнили, что поставка была на 88 руб., в т.ч. НДС (10%) 8 руб. Вы вносите во 2 квартал НДС к восстановлению в 2 руб.

Edited by Жительница

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счетоводы- бухгалтеры, имеется потребность в квалифицированной помощи. При чем более - менее срочной.

Суть вопроса такова. Есть сумма денег, которая висит на школьном балансе и которую надо срочно оприходовать. Есть нужды под эти деньги, есть фирма, готовая оказать услуги. Только не сростается бухгалтерия - фирма не составляет сметы по каким - то программным критериям с кучей коэффициентов. Пытался сам понять, но за пару часов да после работы вообще крыша не спеша поехала. Дикость какая - то - считают деньги за сотню а потом делят всё на сотню чтобы получить миллионы...

Так вот, собственно, суть вопроса. Возможно ли профессионалу на коленке набросать локальный расчёт с одной позицией - монтаж дверного блока и сколько это будет стоить? Нужно срочно. Подробности опишу.

Заранее спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хищный Зайка

С 1 октября 2014 - платим почти 6 тысяч рублей в месяц - регистраторам.

У нас 2500 в месяц. У нас в начале года РЖД запросило выписку из реестра акционеров, данная услуга обошлась в 1000. Неплохая кормушка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может быть кто-то сможет помочь, буду очень благодарна smile.gif

Для оплаты услуг может быть достаточно одного договора с прописанной суммой? Ипешник сказал, что счет он выписать не сможет. Но акт выполненных услуг будет.

Имею ли я право оплачивать при таких условиях?

Share this post


Link to post
Share on other sites

КорниШрекс

Можете оплачивать и по акту. Ведь первичным документом является акт, договор прилагается. Нам и по актам сверки оплачивают. Хотя непонятно, а чего счет-то не выписать? Ничего сложного там нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

микулишна, спасибо smile.gif

Хотя непонятно, а чего счет-то не выписать? Ничего сложного там нет.

Я тоже всегда так считала, но тонкостей работы ИПешников я не знаю, она сказала, что не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КорниШрекс

Я ИПшник, счета выписываю спокойно, с чего это он вдруг счет выписать не может? blink.gif

Странно.

микулишна

Нам и по актам сверки оплачивают.

Я раз так оплачивала, да. smile.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

О-Юми

Я ИПшник, счета выписываю спокойно, с чего это он вдруг счет выписать не может?

Странно.

sleep.gif да, согласна, я первый раз с подобным столкнулась. Мы с ней второй раз работаем. В первый раз я на этом месте еще не работала, другой человек занимался. Спросить у нее невозможно, уволилась, след потерян.

Я так-то порыскала в поисках ответа, выяснила, что можно (не злоупотребляя, изредка) и просто по договору оплатить.

В нашем случае будет оказана услуга, если я правильно понимаю. Предприятие оплачивает фитнес-центру по договору, где прописана сумма, энное количество абонементов (список с ФИО прилагается к договору). Договор есть, подписан. Получается, я оплачиваю, потом мы получаем абонементы, потом ИП выписывает акт выполненных услуг, дату, сказала, поставите сами, им этот акт вообще не нужен.

Правильно?

Или как-то по другому надо действовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девочки, если есть на форуме грамотные бухгалтера подскажите. Только начала работать по УСН. Ситуация такая: фирма в августе покупает основное средство- автомобиль за 2 млн. Какая сумма пойдет на затраты. Я так понимаю, что сразу я всю сумму в затраты поставить не могу, а рассчитывать надо исходя из срока использования: 2 млн/5лет использования*12 - это будет сумма затрат за один месяц и если до конца года то умножаем на 5, естественно после ввода объекта в эксплуатацию (постановку на учет). Правильно я считаю или надо по другому. Спасибо за ответ. Извините если не в той рубрике. Просто очень надо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочуха

То, что вы написали про деление расходов на 60месяцев, относится только к бухучету.

Если вы применяете УСН «Доходы», то в налоговом учете списать расходы на основные средства не сможете. Существенно снизить налоговую базу за счет затрат на основное средство имеют право только фирмы на УСН «Доходы минус расходы».

Кроме того, что расход должен быть подтвержден, экономически обоснован и соответствовать списку в ст. 346.16 НК РФ, должны соблюдаться следующие обязательные условия:

—расходы на покупку должны быть полностью оплачены

—основное средство должно использоваться в предпринимательской деятельности

Основные средства, приобретенные (изготовленные) в период применения УСН списываются в расход равными долями по отчетным периодом. Приобрели ОС в 3 квартале, расходы делите на 2 части, и включаете по 1 части каждый квартал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я опять за помощью cry_1.gif

Надо сдавать отчет в ПФР за 9 мес., программа 1С-ка старая, отчет формирует до 2014г., за 6 мес. я заполняла он лайн в какой-то программе скачанной, загружая сформированные файлы с 1С, без проблем все заполнилось и сформировалось, естественно, с моими корректировками, но она при сбое в компе пропала cry_1.gif .

Теперь ковыряюсь с программой PsvRSV, и никак, хоть тресни, постоянные ошибки, выдает, что формы РСВ-1 нет. Выгружаю все три файла, сформированные в 1С, в разной последовательности, ну и так далее.

Раньше никогда проблем не было (ну почти никогда, и все они решались), а тут... И всего-то в организации 4 человека, два из которых уволены еще в первом полугодии.

Может кто-то подскажет нормальную прогу для формирования файлов? Слезно прошу, благодарность моя не будет знать границ cry_1.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

КорниШрекс

ПУ-5, но я заполняю руками. В программу можно загрузить старые файлы и вам останется только внести начисления и платежи за 3 квартал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spa, спасибо, что не оставили погибать notworthy.gif

Буду пробовать. Спасибо огромное!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Девчонки, если кто из вас сдает отчеты через Палитру технологий, срочно сворачивайте это дело. Налоговая теперь отправляет требования по последнему адресу с которого пришел отчет, а ПТ это требования не передает, у них это не предусмотрено. Поэтому штраф может прилететь. Самый дешевый тариф за отправку отчета у СБИС 2500 в год.

Вот собаки, так удобно было через ПТ сдавать и недорого, всего 85 рублей за отчет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В организации, в которой я сейчас устроена, меняется главный бухгалтер. Предыдущая Е. работала 7 лет на эту фирму, причем - на дому. Вела бухгалтерию и кадры. Сейчас Е. набрала много удаленных организаций и просто стала не успевать, что, конечно, не устроило директора. Решили расстаться.

Директор нашел нового главного бухгалтера-кадровика С., началась передача дел. Ну как началась. С. позвонила Е. насчет кадровых и бухгалтерских документов, на что услышала очень странный вопрос "А Вам зачем?" shiz.gif

Ну да, зачем новому главбуху документы, с чистого листа начнет music_whistling.gif И пофиг, что организация работает с 2008 года, кому он нужен - этот архив shiz.gif

Директор вмешался, настоял - Е. отдала какую-то часть кадровых приказов, часть трудовых договоров. Бухгалтерию обещала отдать в феврале blink.gif В бумажном виде! По ее словам - 1С у нее нет. Да, покупали. Но сломалася она cry_1.gif

Вот такой дурдом. Новый главный бухгалтер хватается за голову, но от трудностей убегать не собирается. Пока не собирается. Впереди куча проверок...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новый главный бухгалтер хватается за голову, но от трудностей убегать не собирается

Зря не собирается...Ибо восстанавливать бухгалтерию за 7 лет - это или за очень большое вознаграждение надо (плюсом к зарплате), или она такая же пофигистка, которая накорябает на коленке отчетики и потом уйдет так же, как и предыдущая...Директору дешевле перерегистрировать фирму и действительно начать с нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Белый орикс

В бумажном виде! По ее словам - 1С у нее нет. Да, покупали. Но сломалася она

Вот интересно, как она сдавала отчетность, индивидуальные сведения и НДС, например, без учета в электронном виде? Собственник уверен, что с ИФНС и фондами не будет проблем?

А насчет восстановления - так это в разы более трудоемкий процесс, чем просто добросовестно вести учет.

Так что преемница вашего так называемого главбуха либо не отдает себе отчет о последствиях, либо

она такая же пофигистка, которая накорябает на коленке отчетики и потом уйдет так же, как и предыдущая

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тонкая материя

Собственник уверен, что с ИФНС и фондами не будет проблем?

Я поэтому и говорю - ликвидировать через слияние старую фирму и открыть новую. Обойдется однозначно дешевле и нервотрепки не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приморская славянка

начать с нуля.

Фирма - строительная, а сейчас частные инвесторы любят посмотреть, так сказать, портфолио организации - где строили, какие отзывы. Так что начинать с нуля означает участвовать только в бюджетных аукционах и работать за копейки, частники с фирмой, зарегистрированной в 2016 году, работать, скорее всего, откажутся.

Тонкая материя

Вот интересно, как она сдавала отчетность, индивидуальные сведения и НДС, например, без учета в электронном виде? Собственник уверен, что с ИФНС и фондами не будет проблем?

Ну, видимо, как-то сдавала, если на фирму до сих пор не наложено никаких штрафных санкций. По мнению директора и нового главбуха - Е. просто вредит. Всё у неё есть, отдавать не хочет.

Тем более программу действительно покупали, лицензионную.

А насчет восстановления - так это в разы более трудоемкий процесс, чем просто добросовестно вести учет.

Кадры-то я помогу восстановить, не так уж много их прошло за эти годы, а вот с бухгалтерией я не дружу unsure.gif Как всё сложится - то ли директор всё же продавит Е. и выцарапает у нее в электронном виде бухгалтерию, то ли новый главбух всё восстановит - пока неясно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Белый орикс

Тем более программу действительно покупали, лицензионную.

Или вредит, или ведет несколько предприятий (есть такая возможность в 1С) и не знает как базы поделить.

А банк кто вел? Налоги, отчисления, саму зарплату - кто платежи делал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×